VAT od podstaw, dla początkujących
Więcej o szkoleniu
Adresaci szkolenia
Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.
Program szkolenia
1. Mechanizm funkcjonowania podatku VAT
a) podstawy prawne; Dyrektywa 2006/112 i krajowe regulacje
b) VAT należny a VAT naliczony – zasada neutralności VAT
c) mechanizm odliczenia podatku naliczonego
d) podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych – rozgraniczenia
2. Podatnik VAT – zakres podmiotowy opodatkowania
a) znaczenie statusu podatnika VAT i obowiązki formalne z tym związane
b) rejestracja dla celów VAT; podatnik VAT czynni i zwolniony – wykaz podatników VAT
c) zwolnienie podmiotowe z VAT – niski pułap obrotów
d) definicja podatnika VAT – samodzielna działalność gospodarcza
e) skutki uzyskania statusu podatnika VAT
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług – transakcje krajowe
a) pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług; wzajemność świadczeń
b) nieodpłatne świadczenia w podatku VAT
c) miejsce opodatkowania
d) odszkodowania /kary umowne a VAT
4. Podstawa opodatkowania
a) elementy kalkulacyjne podstawy opodatkowania
b) podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach
c) elementy podstawy opodatkowania
d) składniki nie uwzględniane w podstawie opodatkowania
5. Obowiązek podatkowy
a) pojęcie obowiązku podatkowego w VAT i jego znaczenie
b) moment powstania obowiązku podatkowego – dokonanie dostawy/wykonanie usługi jako reguła podstawowa a moment wystawienia faktury
c) szczególny obowiązek podatkowy
d) zaliczki a obowiązek podatkowy
e) przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN
6. KSeF i faktura VAT – dokumentacja transakcji
a) pojęcie i rodzaje faktur
b) funkcja faktury VAT i jej elementy; termin wystawienia faktury, czym jest proforma?
c) odpowiedzialność wystawcy faktury
d) czym jest KSeF -wystawianie i odbierania faktur poprzez KSeF
e) transakcje wyłączone z KSeF
f) faktury konsumencie a KSeF
7. Faktury korygujące
a) pojęcie faktury korygującej i jej elementy
b) faktury korygujące w KSeF
c) faktury korygujące zmniejszające cenę – moment ujęcia, kursy walut
d) faktury korygujące zwiększające cenę – moment ujęcia, kursy walut
8. Stawki podatkowe i zwolnienia z opodatkowania
a) stawka podstawowa 23 %
b) stawki obniżone 8 i 5 %
c) WIS i ich funkcje
d) wybrane zwolnienia przedmiotowe z VAT i ich specyfika (zwłaszcza usługi edukacyjne; medyczne; finansowe)
e) problem świadczeń złożonych na przykładach
9. Prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady
a) istota prawa do odliczenia
b) warunki formalne prawa do odliczenia a odliczenie VAT w dobie KSeF
c) wyłączenia w prawie do odliczenia
d) terminy prawa do odliczenia
e) odliczenie częściowe VAT – samochody w firmie a odliczenie podatku naliczonego
f) zwrot VAT – zasady i terminy
10. JPK_VAT 2026
a) cele i zadania JPK
b) czym jest JPK i jego rola w kontekście KSeF
c) warsztaty – analiza pól JPK_VAT
d) rozbudowany JPK 2026 – nowe znaczniki od lutego 2026 po zmianach KSeF.
Metoda
Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia – wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu – Trener prowadzi zajęcia „na żywo” – widzisz go i słyszysz.
Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.